內審“把脈”助推發(fā)展
發(fā)布日期:2022-07-07 16:25:35 閱讀量:(審計室 何仁波)為維護集團公司利益,不斷提升管理效益,按年度內審計劃安排,7月4日,集團公司審計室對瀘縣分公司2021年運營(yíng)管理進(jìn)行了內部審計。
此次專(zhuān)項審計得到瀘縣分公司的大力支持。審計中,審計人員通過(guò)現場(chǎng)訪(fǎng)談、查閱資料、實(shí)地查看等方式,從運營(yíng)決策、管理流程、制度建設與執行等角度分別對印章管理、安保裝備出入庫、公務(wù)用車(chē)管理、安全生產(chǎn)管理、槍彈管理、人員配置等方面對瀘縣分公司2021年度運營(yíng)管理及效益進(jìn)行了一次“體檢”,針對存在的不規范問(wèn)題及時(shí)與瀘縣分公司負責人汪濤及相關(guān)管理人員充分交換了意見(jiàn)。
在交流會(huì )上,汪濤對此次內審工作進(jìn)行了充分肯定和總結,強調此次內審是對瀘縣分公司2021年工作和運營(yíng)的一次把脈問(wèn)診,要求瀘縣分公司相關(guān)管理人員對本次內審發(fā)現的問(wèn)題要認真分析,吸取經(jīng)驗并及時(shí)整改,確保瀘縣分公司在集團公司領(lǐng)導下不斷提高管理水平,力爭取得新的成績(jì)。